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    <title>Sistemas de control interno</title>
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    <namePart>Santillana González, Juan Ramón</namePart>
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      <placeTerm type="text">México</placeTerm>
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    <publisher>Pearson</publisher>
    <dateIssued>2016</dateIssued>
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    <issuance>monographic</issuance>
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    <extent>391 pág. 25 cm.</extent>
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  <abstract>Teoría del riesgo - Marco integral de la administración de riesgos empresariales (MIARE) - Teoría del control - Modelos de control interno - Aplicación práctica de la teoría del riesgo y del control - Técnicas y herramientas para una efectiva implementación de la administración de riesgos empresariales - Sistema de control interno con base en el proceso caja y bancos - Sistema de control interno con base en el sistema contable - Sistema de control interno con base en la segregación de funciones incompatibles - Sistema de control interno con base en transacciones del ciclo de ingresos - Sistema de control interno con base en transacciones del ciclo de compras - Sistema de control interno con base en transacciones del ciclo de producción e inventarios - Sistema de control interno con base en transacciones del ciclo de tesorería - Sistema de control interno con base en transacciones del ciclo de nóminas - Participación de la función de contraloría en el establecimiento y vigilancia del sistema de control interno - Normatividad relacionada con el examen y evaluación del control interno </abstract>
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    <topic>Sistemas de control interno - Administración - Contabilidad Control interno - Administración</topic>
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  <classification authority="ddc">658.4013 / S235s / CG</classification>
  <identifier type="isbn">9786073231190</identifier>
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