01727nam a22001697a 4500999001500000020001800015082002700033100004000060245003200100250001100132260002800143300002300171520113800194650010201332942000701434952011601441 c3249d3249 a9786073231190 a658.4013 /bS235s / CG aSantillana González, Juan Ramón aSistemas de control interno a3a ed. aMéxicobPearsonc2016 a391 pág.b25 cm. aTeoría del riesgo - Marco integral de la administración de riesgos empresariales (MIARE) - Teoría del control - Modelos de control interno - Aplicación práctica de la teoría del riesgo y del control - Técnicas y herramientas para una efectiva implementación de la administración de riesgos empresariales - Sistema de control interno con base en el proceso caja y bancos - Sistema de control interno con base en el sistema contable - Sistema de control interno con base en la segregación de funciones incompatibles - Sistema de control interno con base en transacciones del ciclo de ingresos - Sistema de control interno con base en transacciones del ciclo de compras - Sistema de control interno con base en transacciones del ciclo de producción e inventarios - Sistema de control interno con base en transacciones del ciclo de tesorería - Sistema de control interno con base en transacciones del ciclo de nóminas - Participación de la función de contraloría en el establecimiento y vigilancia del sistema de control interno - Normatividad relacionada con el examen y evaluación del control interno  aSistemas de control interno - Administración - ContabilidadaControl interno - Administración cBK 00104070a01b01d2019-06-25eCompral0o658.4013 / S235s / CGp11001968r2019-06-25 00:00:00w2019-06-25yBK